為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示批示精神,認(rèn)真落實集團(tuán)黨委審計委員會關(guān)于集團(tuán)內(nèi)部審計工作的各項要求,總結(jié)2024年以來集團(tuán)內(nèi)審工作,全面分析工作中存在的短板不足,解放思想、集思廣益,謀劃2025年工作思路和舉措,11月22日,建設(shè)集團(tuán)召開2024年度審計工作務(wù)虛會,集團(tuán)總審計師賈麗出席活動,集團(tuán)審計部及一級子公司審計主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員參加活動。
會議強(qiáng)調(diào),各單位要切實增強(qiáng)做好審計工作的責(zé)任感和使命感,加強(qiáng)審計資源整合,優(yōu)化審計資源配置,提高審計效率和質(zhì)量,加強(qiáng)審計隊伍建設(shè),提升審計人員專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力,不斷推進(jìn)內(nèi)部審計工作創(chuàng)新與發(fā)展,為集團(tuán)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展保駕護(hù)航。
會議中,各子公司代表圍繞2024年審計工作完成情況、審計項目成果、工作感悟等方面進(jìn)行了詳細(xì)匯報。針對2025年的具體審計項目計劃,整合集團(tuán)審計資源、分審計團(tuán)隊開展審計項目,實現(xiàn)審計全覆蓋等事項,與會人員進(jìn)行了深入探討。